Siuntimo/gavimo informacija aprašoma pas tiekėją ir pirkėją

Konsultantams ir atstovams

Atsisiųstos programos įkeliamos į Rivilės ALL katalogą

Aprašomas scenarijus tarp dviejų įmonių, kai pas pirkėją ir tiekėją prie alternatyviu adresų ir padalinių aprašomi GLN kodai. Pirkėjo padalinio GLN atitinka pas tiekėją pirkėjo kortelėje prie alternatyvių adresų esantį GLN kodą ir atvirkščiai. Apsikeitime turi dalyvauti ne mažiau, kaip du dokumentai (užsakymas ir važtaraštis). Šiame scenarijuje laikoma, kad prekių barkodai tarp įmonių sutampa.

  1. Pas tiekėją ir pirkėją aprašomi eksporto šablonai.
  2. Pas tiekėją ir pirkėją įkeliama importo programa.
  3. Tiekėjo Rivilėje sutvarkomi alternatyvus pirkėjo adresai.
  4. Tiekėjo Rivilėje sutvarkomi padaliniai.
  5. Prikėjo Rivilėje sutvarkomi alternatyvus tiekėjo adresai.
  6. Pirkėjo Rivilėje sutvarkomi padaliniai.
  7. Išsiunčiamas užsakymo dokumentas tiekėjui.
  8. Gaunamas dokumentas iš pirkėjo.
  9. Išsiunčiamas dokumentas pirkėjui.
  10. Gaunamas dokumentas iš tiekėjo.

Pas tiekėją ir pirkėją aprašomi eksporto šablonai

Rivile EDI naudoja eksporto šablonus, todėl juos privaloma aprašyti tiekėjo ir pirkėjo pusėje.

Tiekėjo pusėje eksporto šablonas aprašomas "Pardavimo operacijos" lange, o pas pirkėją "Pirkimo operacijos" lange.

Pirmiausia reikia nusiskaityti kelias operacijas, kad atsiblokuotu "Eksportas" mygtukas, jei šis mygtukas bus neatktyvus, tuomet nebus galima aprašyti eskporto šablono.

Kai eksporto mygtukus tampa aktyviu ant jo reikia paspauti dešinį pelės klavišą ir gautame pasirinkime pasirinkti "Eksporto šablonai".

edi_0

Atsidaro langas "Eksporto šablonai". Atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir sukuriamas naujas šablonas "Rivile EDI" eksportui. Nurodomas pavadinimas "Rivile EDI", jei toks pavadinimas egzistuoja įvedamas kitas, uždedama varnelė "Nenumeruoti eksportuojamų eilučių", bei sutvarkomi eksportuojami laukai prie puslapių: "I06", "I07", "I08" ir "I13".

Prie "I06" puslapio nurodoma tik "Programa po", kurios pavadinimas "RIVILE_EDI_EXPORT_I06()", papildomai nieko žymėti nereikia, nebent atsiranda kažkurio lauko poreikis, kurio nėra "RIVILE_EDI_EXPORT_I06()" programoje.

edi_2

Prie "I07" puslapio nurodoma tik "Programa po", kurios pavadinimas "RIVILE_EDI_EXPORT_I07()", papildomai nieko žymėti nereikia, nebent atsiranda kažkurio lauko poreikis, kurio nėra "RIVILE_EDI_EXPORT_I07()" programoje.

edi_3

Puslapiuose "I08" ir "I13" sužymimi laukai pagal poreikį. Šiems puslapiams "Programa po" programų nėra.

Prikėjo pusėje šablonas aprašomas lygiai toks pats kaip ir pas tiekėją tik ne "Pardavimo operacijos", o "Pirkimo operacijos" lange.

Pas tiekėją ir pirkėją įkeliama importo programa

Šiame scenarijuje, kai prekių barkodai pas tiekėją ir pirkėją sutampa, importo programa tiekėjui reikalinga, kad pas tiekėją atrinkti pirkėjo pristatymo adresą ir siuntimo padalinį iš kurio bus parduodamos prekės. Pirkėjui importo programa reikalinga, kad atrinkti į kurį padalinį pajamuoti prekes.

Importo programa pas tiekėją ir pirkėją nurodoma sisteminiame "SS_IMP_PROGR" parametre, kuris yra "Servisas -> Administravimas -> Parametrai".

edi_4

Atsidariusiame lange reikia nuskaityti parametrus ir koreguoti parametrą "SS_IMP_PROGR".

edi_5

Atsidariusiame koregavimo lange reikia įvesti naują įrašą nurodant modulį ir importo programą su parametrais. Tiekėjo atveju "Modulis" nurodomas "Pardavimai", o importo programa "eip_web_imp_po(,.t.,,@imp_web_adr)", pirkėjo atveju "Pirkimai" ir importo programa

"eip_web_imp_po(,.t.,,@imp_web_adr)".

edi_6

Tiekėjo Rivilėje sutvarkomi alternatyvus pirkėjo adresai

Tiekėjas savo Rivilėje turi suitvarkyti pirkėjo alternatyvius adresus, kuriuose bus nurodyti GLN kodai. Pagal GLN kodą importo metu bus nustatoma kokiam pirkėjui ir į kurį jo padalinį reikės pristatyti prekes.

Tiekėjui savo GLN kodus turi pateikti pats pirkėjas.

Rivilėje "Klientų sąrašas" prie kliento alternatyvių adresų įvedami arba koreguojami alternatyvus adresai.

edi_7

Atsidariusiame kliento alternatyvios informacijos koregavimo lange privaloma užpildyti "GLN kodas" lauką. GLN kodas gaunamas ir pirkėjo.

Tiekėjo Rivilėje sutvarkomi padaliniai

Tiekėjas savo Rivilėje turi susitvarkyti padalinius, kuriuose bus nurodyti GLN kodai. Pagal GLN kodą importo metu bus nustatoma iš kurio padalino bus nurašomos prekės, nes tiekėjo padalinių GLN kodai turi sutapti su pirkėjo Rivilėje prie tiekėjo alternatyvių adresų esančiais GLN kodais.

Jei prie tiekėjo padalinių arba pas pirkėją prie tiekėjo alt. adresų nebus nudoryti GLN kodai, tuomet prekės bus nurašomos iš padalinio, kuris nurodomas parametre "SS_PADALINYS".

Rivilėje "Padalinių sąrašas" įvedami arba koreguojami padaliniai.

edi_9

Atsidariusiame padalinio koregavimo lange privaloma užpildyti "GLN kodas" lauką.

edi_8

Pirkėjo Rivilėje sutvarkomi alternatyvus tiekėjo adresai

Tiekėjas savo Rivilėje turi suitvarkyti pirkėjo alternatyvius adresus, kuriuose bus nurodyti GLN kodai. Pagal GLN kodą importo metu bus nustatoma kokiam pirkėjui ir į kurį jo padalinį reikės pristatyti prekes.

Tiekėjui savo GLN kodus turi pateikti pats pirkėjas.

Rivilėje "Klientų sąrašas" prie kliento alternatyvių adresų įvedami arba koreguojami alternatyvus adresai.

edi_7

Atsidariusiame kliento alternatyvios informacijos koregavimo lange privaloma užpildyti "GLN kodas" lauką. GLN kodas gaunamas ir pirkėjo.

Pirkėjo Rivilėje sutvarkomi padaliniai

Pirkėjas savo Rivilėje turi susitvarkyti padalinius, kuriuose bus nurodyti GLN kodai. Pagal GLN kodą importo metu bus nustatoma į kurį pirkėjo padalinį bus pajamuojamos prekės, nes pirkėjo padalinių GLN kodai turi sutapti su tiekėjo Rivilėje prie pirkėjo alternatyvių adresų esančiais GLN kodais.

Rivilėje "Padalinių sąrašas" įvedami arba koreguojami padaliniai.

edi_9

Atsidariusiame padalinio koregavimo lange privaloma užpildyti "GLN kodas" lauką.

edi_10

Išsiunčiamas užsakymo dokumentas tiekėjui

Pirkėjas "Pirkimo operacijos" operacijų sąraše turi suformuoti naują užsakymo operaciją ir išsiųsti tiekėjui. Dokumento tipas turi būti "Užsakymas".

edi_11

Operacijoje pagal nutylėjimą įkrenta arba parenkamas alternatyvus adresas. Jei viskas teisingai aprašyta prie kliento alternatyvių adresų, tuomet užsideda požymis "v"- "WEB apsikeitimas" ir nusirodo ataskaitos numeris (jį galima pakeisti).

Prekės bus pajamuojamos į "P_KNS" padalinį, prie šio padalinio yra nurodytas GLN kodas "P_KNS".

Skirtingi prekių pajamavimo padaliniai vienoje operacijoje negali dalyvauti!

Operaciją reikia išsaugoti ir perkelti, nes Rivile EDI apsikeitimas vykdomas tik su perkeltomis operacijomis.

Po perkėlimo vėl reikia pažymėti eksportui paruoštas operacijas ir su dešiniu pelės klavišu paspausti "Eksportas" mygtuką, bei pasirinkti "WEB eksportas".

edi_13

Atsidariusiame lange reikia pasirinkti apsirašytą šabloną "Rivile EDI". Jei šablonas priskirtas sistemos INIT'e, tuomet jo pasirinkinėti nereikia.

Eksportavus operaciją stulpelyje "WE" prie operacijos turi atsirasti "E" požymis.

edi_14

Gaunamas dokumentas iš pirkėjo

Tiekėjas "Pardavimo operacijos" operacijų sąraše turi importuoti gautus dokumentus, norint tai atlikti reikia paspausti dešinį pelės klavišą ant "Importas" mygtuko ir pasirinkti "WEB importas".

edi_15

Jei buvo neimportuotų dokumentų gaunamas pranešimas.

edi_16

Paspausdus mygtuką "Taip" bus importuojami dokumentai.

Importavus dokumentą sukuriama pardavimo operacija, kurios tipas "Užsakymas".

edi_17

Pakoregavus operaciją turi būti matoma, kad operacijos tipas "Užsakymas", yra varnelė prie "WEB apsikeitimo", požymys "Importuota", prikabinta "PDF ataskaita", bei priskirtas pirkėjo pristatymo kodas.

edi_18

Piekėjo pristatymo kodas tiekėjo Rivilėje priskiriamas pagal prieš tai aprašytus GLN kodus prie pirkėjo alternatyvių adresų, kurie sutampa su pirkėjo padalinių GLN kodais.

Pirkėjas siųsdamas dokumentą perduoda savo padalinio GLN kodą pagal kurį tiekėjo importo programa randa alternatyvų adresą su tokiu GLN kodu.

Pardavimų koregavime prie "Operacijos" detalių eilučių yra priskiriamas padalinys "02", nors parametruose pagal nutylėjimą yra nurodytas "01".

edi_19

Taip yra todėl, nes prie pirkėjo alternatyvaus adreso, kuris buvo rastas pagal GLN kodą "P_KNS", fakso lauke yra nurodytas padalinys "02".

edi_8

Išsiunčiamas dokumentas pirkėjui

Tiekėjo Rivilėje "Pardavimo operacijos" gautas užsakymas keičiamas į važtaraštį, prie perkių nurodomos kainos ir perkeliama operacija.

edi_20

Po perkėlimo pažymimos operacijos ir daromas web eksportas, paspaudžiant dešinį pelės klavišą ant "Eksportas" ir pasirenkat "WEB eksportas".

Gaunamas dokumentas iš tiekėjo

Pirkėjas "Pirkimo operacijos" operacijų sąraše turi importuoti gautus dokumentus, norint tai atlikti reikia paspausti dešinį pelės klavišą ant "Importas" mygtuko ir pasirinkti "WEB importas".

edi_21

Jei buvo neimportuotų dokumentų gaunamas pranešimas.

edi_22

Paspausdus mygtuką "Taip" bus importuojami dokumentai.

Importavus dokumentą sukuriama pirkimo operacija, kurios tipas "Važtaraštis".

edi_23

Pirkimo koregavime prie "Operacijos" detalių eilučių yra priskiriamas padalinys "P_KNS", nors parametruose pagal nutylėjimą yra nurodytas "P".

edi_24

Taip yra todėl, nes siunčiant dokumentą iš tiekėjo pagal pirkėjo pristatymą adresą (alt. adresą) yra priskiriamas GLN kodas, kuris atitinka pirkėjo Rivilėje padalinio GLN kodą.

Padalinio atrinkimą pagal alternatyvaus adreso GLN kodą įvykdo importo programa.