Atsisiųstos programos įkeliamos į Rivile GAMA ALL katalogą
Aprašomas dokumentų apsikeitimo scenarijus tarp dviejų įmonių, kai visa informacija apie pirkėjo pristatymo adresus ir prekes yra registruojama tiekėjo Rivile GAMA sistemoje.
Tiekėjo Rivile GAMA sistemoje aprašomi:
Atlikus aprašymus, dokumentų apsikeitimas vykdomas įprastai:
Tiekėjo pusėje pardavimo operacijų sąraše aprašomas eksporto šablonas.
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos
Pirmiausia nuskaitomos kelios operacijos, kad atsiblokuotų mygtukas "Eksportas".
Mygtukas "Eksportas" paspaudžiamas dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas meniu punktas "Eksporto šablonai". (Jis matomas tik 9 lygio vartotojams.)
Atsidaro langas "Eksporto šablonai". Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir sukuriamas naujas šablonas "Rivile EDI" eksportui.
Uždedamas požymis "v"- "Nenumeruoti eksportuojamų eilučių" bei sutvarkomi eksportuojami laukai prie puslapių "I06", "I07", "I08" ir "I13".
Prie "I06" puslapio nurodoma "Programa po", kurios pavadinimas "RIVILE_EDI_EXPORT_I06()".
Nieko žymėti nereikia, nebent papildomai atsiranda kažkurio lauko poreikis, kurio nėra "RIVILE_EDI_EXPORT_I06()" programoje.
Prie "I07" puslapio nurodoma "Programa po", kurios pavadinimas "RIVILE_EDI_EXPORT_I07()".
Nieko žymėti nereikia, nebent papildomai atsiranda kažkurio lauko poreikis, kurio nėra "RIVILE_EDI_EXPORT_I07()" programoje.
Puslapiuose "I08" ir "I13" sužymimi laukai pagal poreikį. Šiems puslapiams "Programa po" programų nėra.
Servisas -> Administravimas -> Parametrai
Nuskaitomas parametrų sąrašas.
Importo programa nurodoma sisteminiame parametre "Funkcija prieš importą"- SS_IMP_PROGR.
Modulis parenkamas "Pardavimai", lauke "Komandinė eilutė (.TXT)" įrašoma:
eip_web_imp_po(.F.,.T.,.F.,@imp_web_adr)
Servisas -> Kortelės -> Klientai
Tiekėjas Rivile GAMA sistemoje turi nurodyti pirkėjo alternatyvius adresus, t.y. pristatymo taškus.
Jei pirkėjas užsakinėja prekes į skirtingus pristatymo taškus, tai jis turėtų siųsti užsakymus nurodydamas kiekvieno pristatymo taško unikalų GLN kodą (gali būti įmonės kodas+padalinio kodas).
Tokiu atveju, pirkėjo kortelėje aprašomas kiekvieno pristatymo taško unikalus GLN kodas.
Tiekėjui savo GLN kodus turi pateikti pats pirkėjas.
Papildomai: Turint kelis skirtingus padalinius ir norint, kad iš skirtingų pirkėjo pristatymo taškų užsakymai kristų į tam tikrus padalinius, galima naudoti papildomą funkcionalumą, aprašomą prie pirkėjo alternatyvių adresų.
Importuojant dokumentus (pardavimo užsakymus) per WEB importą, automatiškai parenkamas padalinys pagal nutylėjimą (nurodomas parametre SS_PADALINYS).
Esant poreikiui parinkti kitą padalinį priklausomai nuo pirkėjo alternatyvaus adreso (pristatymo taško), to padalinio kodas įrašomas pirkėjo alternatyvaus adreso aprašyme lauke "Faksas".
Tokiu atveju pakoreguojamas importo programos (parametras SS_IMP_PROGR) aprašymas:
eip_web_imp_po(.F.,.T.,**"**N33_FAX**"**,@imp_web_adr)
Servisas -> Kortelės -> Prekės
Prekėms, kurių barkodai nesutampa su pirkėjo barkodais, aprašomos "Klientų prekės".
Dažniausiai dokumentų apsikeitimai pagrįsti tuo, jog prekių kortelių barkodai tiek tiekėjo, tiek pirkėjo pusėje yra suderinami ir atitinka. Tačiau yra tam tikrų atvejų, kai to užtikrinti negalima.
Tokiu atveju galima aprašyti prekės kodus, mato vienetus ar barkodus, naudojamus kliento sistemoje. Tai atliekama kiekvienos prekės aprašyme skyriklyje "Klientų prekės“ :
Šiame sąraše galima nurodyti kiekvieno pirkėjo skirtingą naudojamą barkodą ar prekės kodą ir matavimo vienetą, taip pat, jei reikia, ir mato vieneto perskaičiavimo koeficientą (importuojant dauginama, eksportuojant dalinama).
Šiame lange reikėtų užprogramuoti Formos INIT:
edi_prek_init(thisform)